Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 206365 001-001-0000006 ₲ 1.090.000 ₲ 1.090.000 31-01-2011 Ver Detalle del Pago
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