Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210137 | 001-001-0005862 | ₲ 5.310.000 | ₲ 5.310.000 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago |