Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210507 | 001-001-0008136 | ₲ 1.260.000 | ₲ 1.260.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210507 | 001-001-0007898 | ₲ 6.060.000 | ₲ 6.060.000 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210507 | 001-001-0007801 | ₲ 720.000 | ₲ 720.000 | 28-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210507 | 001-001-0007518 | ₲ 5.870.000 | ₲ 5.870.000 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 210507 | 001-001-0007483 | ₲ 1.230.000 | ₲ 1.230.000 | 22-08-2011 | Ver Detalle del Pago |