Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210582 | 001-001-0008748 | ₲ 360.000 | ₲ 360.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210582 | 001-001-0008747 | ₲ 703.000 | ₲ 703.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210582 | 001-001-0008746 | ₲ 930.900 | ₲ 930.900 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago |