Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 210623 001-003-0013079 ₲ 1.200.000 ₲ 1.200.000 24-11-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 210623 001-003-0013078 ₲ 1.210.000 ₲ 1.210.000 24-11-2011 Ver Detalle del Pago
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