Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210623 | 001-003-0013079 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.200.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210623 | 001-003-0013078 | ₲ 1.210.000 | ₲ 1.210.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago |