Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 217514 | 001-001-0000742 | ₲ 16.142.635 | ₲ 16.142.635 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago |