Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 235519 001-001-0001433 ₲ 9.388.770 ₲ 9.388.770 20-07-2012 Ver Detalle del Pago
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