Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 240369 | 001-001-0001070 | ₲ 15.961.000 | ₲ 15.961.000 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago |