Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 001-001-0003086 | ₲ 22.325.000 | ₲ 22.325.000 | 16-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 001-001-0002606 | ₲ 239.250.000 | ₲ 239.250.000 | 22-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 001-001-0002363 | ₲ 16.950.000 | ₲ 16.950.000 | 22-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 001-001-0000034 | ₲ 45.087.500 | ₲ 45.087.500 | 27-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 241327 | 001-001-0000033 | ₲ 231.960.000 | ₲ 231.960.000 | 27-01-2014 | Ver Detalle del Pago |