Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 242995 001-001-0050544 ₲ 28.000.000 ₲ 28.000.000 15-10-2012 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV