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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050544
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103395
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-58251
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.627.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242995
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguro para Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4