Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0000060 | ₲ 6.650.000 | ₲ 6.650.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0000059 | ₲ 100.500.000 | ₲ 100.500.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0000056 | ₲ 6.650.000 | ₲ 6.650.000 | 03-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0000055 | ₲ 114.000.000 | ₲ 114.000.000 | 03-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0000051 | ₲ 67.500.000 | ₲ 67.500.000 | 03-02-2014 | Ver Detalle del Pago |