Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 254867 | 001-001-0001497 | ₲ 29.221.500 | ₲ 29.221.500 | 18-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 254867 | 001-001-0001492 | ₲ 7.700.000 | ₲ 7.700.000 | 18-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 254867 | 001-001-0001490 | ₲ 7.700.000 | ₲ 7.700.000 | 18-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 254867 | 001-001-0012819 | ₲ 7.700.000 | ₲ 7.700.000 | 23-10-2013 | Ver Detalle del Pago |