Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256733 | 002-001-0020424 | ₲ 2.674.320 | ₲ 2.674.320 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256733 | 002-001-0020423 | ₲ 4.860.000 | ₲ 4.860.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256733 | 002-001-0020422 | ₲ 2.674.320 | ₲ 2.674.320 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256733 | 002-001-0020421 | ₲ 4.860.000 | ₲ 4.860.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256733 | 002-001-0020286 | ₲ 1.337.160 | ₲ 1.337.160 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago |