Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 258524 | 001-001-0000014 | ₲ 28.221.750 | ₲ 28.221.750 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 258524 | 001-001-0000012 | ₲ 61.775.775 | ₲ 61.775.775 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |