Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 271919 001-001-000263 ₲ 17.470.000 ₲ 15.785.652 27-02-2015 Ver Detalle del Pago
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