Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273519 | 001-001-0000364 | ₲ 61.672.407 | ₲ 61.672.407 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273519 | 001-001-0003646 | ₲ 5.370.500 | ₲ 5.370.500 | 27-11-2014 | Ver Detalle del Pago |