Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 274801 | 001-001-0003975 | ₲ 1.103.323 | ₲ 1.103.323 | 20-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 274801 | 001-001-0003910 | ₲ 11.248.880 | ₲ 11.248.880 | 20-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 274801 | 001-001-0003165 | ₲ 3.788.634 | ₲ 3.788.634 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 274801 | 001-001-0003167 | ₲ 10.592.685 | ₲ 10.592.685 | 10-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 274801 | 001-001-0000164 | ₲ 2.991.708 | ₲ 2.991.708 | 10-06-2014 | Ver Detalle del Pago |