Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 284540 003-001-0000420 ₲ 70.737.000 ₲ 70.737.000 28-01-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV