Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291236 | 001-001-0001947 | ₲ 990.000 | ₲ 986.400 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |