Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 299180 | 003-001-0000003 | ₲ 20.000.000 | ₲ 19.014.545 | 27-11-2015 | Ver Detalle del Pago |