Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302523 | 001-001-0017739 | ₲ 187.220 | ₲ 186.539 | 16-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302523 | 001-001-0017377 | ₲ 136.380 | ₲ 135.884 | 31-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302523 | 001-001-0017426 | ₲ 1.015.750 | ₲ 1.012.056 | 06-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302523 | 001-001-0017129 | ₲ 454.020 | ₲ 452.369 | 28-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302523 | 001-001-0017066 | ₲ 237.705 | ₲ 236.841 | 28-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302523 | 001-001-0017009 | ₲ 286.070 | ₲ 285.030 | 31-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302523 | 001-001-0016983 | ₲ 861.220 | ₲ 858.088 | 31-08-2016 | Ver Detalle del Pago |