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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307393 001-001-0003752 ₲ 33.406.000 ₲ 31.768.498 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307393 001-001-0003752 ₲ 890.000 ₲ 846.373 19-12-2016 Ver Detalle del Pago
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