Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307393 | 001-001-0003752 | ₲ 33.406.000 | ₲ 31.768.498 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307393 | 001-001-0003752 | ₲ 890.000 | ₲ 846.373 | 19-12-2016 | Ver Detalle del Pago |