Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Secretaría del Ambiente (SEAM) | 310705 | 001-002-0010817 al 21 | 11640273 | ₲ 1.125.000.000 | ₲ 1.069.854.545 | 21-12-2016 | Ver Detalle del Pago |