Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 312749 | 001-002-0021378 | ₲ 2.516.000 | ₲ 2.392.670 | 03-11-2016 | Ver Detalle del Pago |