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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 331142 001-001-0001159 ₲ 74.040.010 ₲ 70.410.703 08-08-2017 Ver Detalle del Pago
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