Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333109 | 001-001-0041709 | ₲ 2.520.000 | ₲ 2.396.475 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333109 | 001-001-0041708 | ₲ 480.000 | ₲ 478.255 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333109 | 001-001-0041707 | ₲ 1.695.000 | ₲ 1.688.836 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333109 | 001-001-0041706 | ₲ 1.820.000 | ₲ 1.813.382 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333109 | 001-001-0041705 | ₲ 2.175.000 | ₲ 2.068.386 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333109 | 001-001-0041704 | ₲ 1.940.000 | ₲ 1.932.945 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333109 | 001-001-0041701 | ₲ 875.000 | ₲ 871.818 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago |