Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 333727 | 001-001-0001201 | 1200042 | ₲ 15.358.078 | ₲ 14.605.252 | 22-01-2018 | Ver Detalle del Pago |