Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 337767 001-001-0002359 ₲ 23.290.150 ₲ 22.324.077 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV