Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 338797 001-001-0030736 ₲ 9.980.000 ₲ 9.490.799 21-06-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV