Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339131 | 001-001-0003083 | ₲ 3.750.000 | ₲ 3.566.181 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago |