Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 339278 001-001-0513164 ₲ 985.000.000 ₲ 936.717.090 08-01-2018 Ver Detalle del Pago
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