Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 342553 | 001-001-0162411 | ₲ 20.898.010 | ₲ 19.873.627 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago |