Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 354558 | 001-004-0006820 | ₲ 2.727.000 | ₲ 2.568.635 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |