Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción | 361313 | 001-002-0001777 | ₲ 124.391.755 | ₲ 117.714.972 | 02-10-2019 | Ver Detalle del Pago |