Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Contraloría General de la República (C.G.R.) 395384 001-003-0001089 ₲ 79.890.000 ₲ 75.180.122 21-01-2022 Ver Detalle del Pago
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