Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 402001 | 001-005-0003674 | ₲ 12.125.500 | ₲ 11.410.648 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |