Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Industria Nacional del Cemento (INC) 408344 001-001-0003985 16416358 ₲ 183.445.239 ₲ 172.630.308 23-08-2023 Ver Detalle del Pago
Industria Nacional del Cemento (INC) 408344 001-001-0003760 16230636 ₲ 160.772.822 ₲ 151.294.534 20-07-2023 Ver Detalle del Pago
Industria Nacional del Cemento (INC) 408344 001-001-0003569 15542464 ₲ 230.483.398 ₲ 216.895.354 23-03-2023 Ver Detalle del Pago
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