Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409261 | 001-001-0005384 | ₲ 23.333.900 | ₲ 21.958.261 | 09-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409261 | 001-001-0005384 | ₲ 76.258.084 | ₲ 71.762.323 | 09-12-2022 | Ver Detalle del Pago |