Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412060 | 001-001-0000912 | ₲ 27.345.180 | ₲ 25.509.572 | 07-03-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412060 | 001-001-0000915 | ₲ 16.353.300 | ₲ 15.241.276 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412060 | 001-001-0000882 | ₲ 29.065.440 | ₲ 27.088.990 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |