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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 16.353.300
Nro. Solicitud de Transferencia
194277
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.241.276

Retención DNCP
₲ 57.088
Retención IVA
₲ 445.999
Retención Renta
₲ 594.665
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-216749
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.839.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.839.838

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412060
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Mantenimiento del Equipo de Esterilización, Autoclave Baumer
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional