Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 432116 | 001-002-0000898 | ₲ 36.705.430 | ₲ 34.569.894 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 432116 | 001-002-0000849 | ₲ 31.256.893 | ₲ 29.433.542 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 432116 | 001-002-0000822 | ₲ 42.135.580 | ₲ 40.086.361 | 08-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 432116 | 001-002-0000793 | ₲ 36.705.430 | ₲ 34.915.964 | 08-11-2023 | Ver Detalle del Pago |