Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434342 | 001-002-0004221 | ₲ 1.220.000 | ₲ 1.181.181 | 12-06-2024 | Ver Detalle del Pago |