Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436848 | 001-001-0000037 | ₲ 1.044.064 | ₲ 1.039.317 | 12-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436848 | 001-001-0002160 | ₲ 2.955.074 | ₲ 2.754.130 | 15-07-2024 | Ver Detalle del Pago |