Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 438262 | 001-001-0003239 | ₲ 977.061 | ₲ 972.753 | 10-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 438262 | 001-001-0003238 | ₲ 977.061 | ₲ 972.753 | 10-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 438262 | 001-001-0003246 | ₲ 767.031 | ₲ 763.649 | 04-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 438262 | 001-001-0003255 | ₲ 59.349.583 | ₲ 55.850.655 | 12-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 438262 | 001-001-0003254 | ₲ 68.454.114 | ₲ 64.418.434 | 12-08-2024 | Ver Detalle del Pago |