Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0001204 | ₲ 7.412.910 | ₲ 7.111.253 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0001183 | ₲ 3.537.250 | ₲ 3.396.605 | 23-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0001179 | ₲ 4.729.500 | ₲ 4.535.262 | 23-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0001169 | ₲ 5.376.025 | ₲ 5.155.354 | 23-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0001135 | ₲ 4.735.400 | ₲ 4.543.828 | 23-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0001133 | ₲ 2.684.900 | ₲ 2.585.379 | 23-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0001123 | ₲ 4.003.125 | ₲ 3.848.343 | 21-10-2015 | Ver Detalle del Pago |