Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285473 001-004-0002505 ₲ 3.397.000 ₲ 3.230.485 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
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