Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 351589 001-001-0003955 ₲ 15.221.928 ₲ 14.426.413 10-10-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV