Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 385119 001-001-0001040 ₲ 71.128.000 ₲ 66.997.404 28-09-2022 Ver Detalle del Pago
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