Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-002-0000691 | ₲ 74.739.092 | ₲ 69.656.835 | 23-10-2024 | Ver Detalle del Pago |